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Can 1099 Dépenses employés Déduire voiture sur une déclaration d'impôt?

Par définition Internal Revenue Service, un entrepreneur indépendant est une personne qui ne travaille pas sous le contrôle direct d'un employeur. Ces travailleurs fixent leurs propres heures, utilisent leur propre matériel ou de stocks et ne sont pas tenus de travailler sur la propriété de leurs clients. Courriers et les travailleurs de livraison Beaucoup, par exemple, travailler comme des entrepreneurs indépendants. Chaque année, leur revenu est signalé sur un formulaire à la place d'un W-2 1099, et ils ont le droit de déduire leurs frais professionnels, y compris ceux impliquant un véhicule.

Résultat rapports

  • Un entrepreneur indépendant reçoit un formulaire détaillant 1099 le bénéfice de son client. Ce montant est déclaré à l'IRS par le payeur, tout comme les employeurs émettent W-2s pour les employés réguliers et envoyer une copie au gouvernement. Il n'y a pas la retenue d'impôt pour 1099 travailleurs de l'impôt sur le revenu ou les charges sociales qui vont au Fonds de sécurité sociale et Medicare. Ils rapportent des revenus à l'annexe C et doit également remplir l'annexe SE de comprendre l'impôt auto-emploi, qui remplace les taxes sur les salaires versées par et au nom des employés réguliers.

Déductions dans le général




  • La règle générale IRS de base est que toute dépense liée à la production d'un revenu est déductible. Par conséquent, si un entrepreneur indépendant 1,099 besoin d'une voiture pour faire son travail, il peut déduire les frais d'automobile, y compris le gaz, les péages, les réparations, l'assurance, les coûts de location et les frais de stationnement. En outre, si il est tenu de diffuser de la publicité sur la voiture, comme un décalque ou de la pellicule, ces dépenses sont déductibles ainsi. Si il utilise une voiture pour le travail ainsi que pour le transport personnel, l'IRS exige de lui de garder une trace du pourcentage utilisé pour le travail. Conduire 60 pour cent du temps pour les entreprises, par exemple, signifie qu'il peut déduire seulement 60 pour cent des dépenses réelles.

Kilométrage Tarif Standard

  • Les entrepreneurs indépendants peuvent déduire les frais de véhicules réels ou prendre un taux de kilométrage standard. À compter de la date de publication, cette dernière méthode leur permet de multiplier par 56 cents le nombre de miles parcourus à des fins commerciales et de déduire ce montant pour frais de véhicule. Les péages et frais de stationnement sont déductibles même si le taux standard est utilisé et le taux peuvent augmenter ou diminuer dans une nouvelle année d'imposition. Le taux de kilométrage standard est pas permis, cependant, si vous êtes d'exploitation d'une flotte de plus de cinq véhicules.

Rapports montants de déduction

  • Un entrepreneur indépendant utilise l'annexe C de déclarer les revenus et les dépenses liées à son entreprise. Dépenses de véhicule vont à la ligne 9 et sont combinés avec toutes les autres dépenses déductibles sur la ligne 28. L'IRS veut également un compte du moment où le véhicule a été mis en service, le nombre de miles parcourus pour utilisation professionnelle et personnelle, si oui ou non la famille a un autre véhicule disponible et si les dépenses sont documentées ou non. Bien que les conducteurs ne doivent pas déposer reçus et les factures de réparation, ils doivent les garder en sécurité si elles sont prétendant dépenses réelles.

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